9月16至17日,公司根据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020管理体系标准、CCBI管理手册、程序文件、相关作业性文件及适用的法律、法规和产品要求等,对管理体系覆盖的全部单位和部门实施了内部审核。
本次内部审核分为4个小组,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式,对体系覆盖的范围进行认真细致地核查,发现不符合项25项,经讨论最终开出不符合报告6张,均为一般不符合项。依据审核情况,审核组认为:各单位、各部门整体上能够按照体系方针和要求,围绕目标来开展工作,并形成相关的记录,体系运行符合标准要求,运行适宜、充分、有效。对于管理体系运行中还存在一定的薄弱环节(如:文件资料管控、风险评价、产品/服务的可追溯性等),应在今后体系运行过程中着力解决。鉴于上述情况,内审组提出如下改进建议:一是加大对文件的宣贯学习力度,提高全体员工的质量、环境及职业健康安全意识及工作效率,全员参与,持续改进;二是要继续把管理体系过程监视与测量工作放在首位,以顾客为导向,以产品/服务为中心,时时刻刻不放松,采取各种措施,杜绝质量问题的发生。
在内部审核末次会议上,管理者代表王定友副总经理充分肯定了审核组的内审工作,并就不合格项整改和保持管理体系持续稳定运行提出了具体工作要求。